5/12/20 |
Faktúra za betónovú žumpu - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
"SEPTIC" Emilia Salkiewicz |
8121660308 |
Iné |
1 660,50 € |
10.12.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
BPL-2020-499 |
Faktúra za sadenice batáty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Márkus Dávid, egyéni vállalkozó |
53693529-1-27 |
Iné |
91 000,00 € |
26.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020004 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 961,51 € |
11.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020006 |
Faktúra za zásahovú obuv pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
194,40 € |
17.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4200442809 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Kultúra, média, tlač |
22,90 € |
14.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV120201351 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,00 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
00032 |
Faktúra za ochranné rúšky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
1 800,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003 |
Faktúra za servis auta Honda |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
977,62 € |
18.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005 |
Faktúra za servis auta DACIA SANDERO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
214,60 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006 |
Faktúra za náhradné diely do áut - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
122,83 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200008 |
Faktúra za motorový olej - TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
231,50 € |
02.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010 |
Faktúra za náhradné diely do vozidiel Dacia, Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
357,61 € |
05.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013 |
Faktúra za servisné práce a náhradné diely - Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
758,10 € |
21.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015 |
Faktúra za servisné práce - Iveco T. Daily, Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
97,05 € |
23.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000880 |
Faktúra za predplatné na fórum pre riaditeľov škôl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Kultúra, média, tlač |
6,00 € |
21.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAV200030 |
Faktúra za prepravu štrku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FRANCAR, s.r.o. |
50638831 |
Iné |
60,48 € |
06.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAV200038 |
Faktúra za prepravu štrku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FRANCAR, s.r.o. |
50638831 |
Iné |
162,72 € |
28.07.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2265723 |
Faktúra za tonery do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
03.08.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20zf0858 |
Predfaktúra za aktualizáciu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201024 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20zf2857 |
Predfaktúra za doménu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
02.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203379 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203683 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,00 € |
22.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009010 |
Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HousePro Plus, s.r.o. |
48123714 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 833,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020017 |
Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom, ul. Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
604,44 € |
31.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000202 |
Faktúra za kancelárske skrine - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
619,20 € |
25.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20202365 |
Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tomáš Hula |
47688769 |
Iné |
366,00 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO k projektu "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
500,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
4 250,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |