2019 |
Členské za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
94,99 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
00331970 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAS BODROG, o.z. |
42407273 |
Iné |
200,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OF19-009 |
Faktúr za vypracovanie zjednodušenej PD - Rekonštrukcia ulice Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Miroslav Dilský - DATA-INTOP |
43012761 |
Iné |
300,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
71355722 |
Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka "Škôlka Komensky Plus" pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19030357 |
Faktúra za aerofoto obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
0,00 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191819 |
Faktúra za aktualizáciu programov SW podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
98,40 € |
04.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1190721 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6190765 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2019 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20705619 |
Faktúra za asistenčné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
491,57 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
25012019 |
Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Šariščan |
43274951 |
Iné |
9 250,00 € |
25.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
320190580 |
Faktúra za balóny na majáles |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WEBLIFE s.r.o. |
45428379 |
Iné |
21,20 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
5044206255 |
Faktúra za bazén do záhrady |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
183,30 € |
05.06.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
GAZ7-DB-1223554 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
1 378,81 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
GAZ7-DB-1224091 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
964,19 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
GAZ7-ML-1234609 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
0,00 € |
08.06.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
14141/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
60,00 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
15452/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8614/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6993/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5041901833 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,57 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0419090203 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
09.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201922 |
Faktúra za časopis KASSAI FIGYELO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HERNÁD, s.r.o. |
36570869 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
06.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1942762 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
31,21 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1942365 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,14 € |
26.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1943427 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,99 € |
19.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1943159 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,95 € |
14.03.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1941938 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,52 € |
14.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1941301 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,21 € |
31.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1941001 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,03 € |
24.01.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1940208 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
35,54 € |
08.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |