Z20600650 |
Zálohová faktúra za predplatné online prístupu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Iné |
190,20 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200788 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
18,16 € |
29.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200612 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
15,85 € |
28.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200524 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
320,09 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200436 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
24,22 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200164 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
233,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200073 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
94,44 € |
29.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
VF200363 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
137,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
TR/FA/200610598 |
Faktúra za ochranný štít na tvár pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,28 € |
10.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
SE2812004761 |
Faktúra za trovy exekúcie EX155/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová |
35560886 |
Iné |
42,00 € |
22.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
SE2812004064 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová |
35560886 |
Iné |
42,00 € |
31.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020006 |
Faktúra za zásahovú obuv pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
194,40 € |
17.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020004 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 961,51 € |
11.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OBPW/8809/2020 |
Faktúra za sedadlo do vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
Iné |
602,37 € |
05.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FVT-2020-10-001181 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
Iné |
282,16 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201976 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
50,19 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201958 |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
523,02 € |
22.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV201060 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
80,43 € |
18.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200226 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
91,70 € |
14.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV120201351 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
259,00 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202007748 |
Faktúra za kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
57,12 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202004130 |
Faktúra za kuchynské utierky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,43 € |
04.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202002177 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,66 € |
23.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202000111 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
190,00 € |
10.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FM5045956 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,68 € |
03.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2049222 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
28,29 € |
10.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2048754 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,20 € |
26.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2048547 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
49,46 € |
19.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2047928 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,31 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |