19VF00002 |
Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 464,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25012019 |
Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Šariščan |
43274951 |
Iné |
9 250,00 € |
25.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019 |
Faktúra za zhotovenie projektu stavby -"11 b.j. nájomné byty" - stavebné konanie 2.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. František Solár |
35538759 |
Iné |
6 000,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190435 |
Faktúra za úpravu miestnej komunikácie, ul. Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť |
35479612 |
Iné |
5 996,51 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
16359/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 189,42 € |
31.12.2019 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9358/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 143,29 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3091904958 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
25.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3091915793 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
03.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3091925463 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091936035 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3091946108 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3091954907 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Nájmy a prenájmy |
3 149,68 € |
28.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12012/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad SEPTEMBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 909,19 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
14862/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,98 € |
30.11.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10709/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,00 € |
31.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
13466/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 849,72 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6420/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 818,50 € |
31.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8096/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 785,74 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3634/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 644,82 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5221/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 631,52 € |
30.04.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2142/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 559,04 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
668/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 553,77 € |
31.01.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9000334072 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 504,21 € |
07.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190239 |
Faktúra za poskytovanie služieb č. MSD - prístup do mapového portálu obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
2 460,00 € |
21.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7293336230 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 362,57 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8800331970 |
Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Kultúra, média, tlač |
2 320,38 € |
05.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120119 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
06.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19002 |
Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
2 000,00 € |
07.01.2019 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063 |
Faktúra za tanečné vystúpenie s názvom "Sedemdesiatsedem verbunkov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 000,00 € |
14.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7294045340 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 873,22 € |
28.02.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |