382020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
156 758,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
292020 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Iné |
125 574,90 € |
17.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
BPL-2020-499 |
Faktúra za sadenice batáty |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Márkus Dávid, egyéni vállalkozó |
53693529-1-27 |
Iné |
91 000,00 € |
26.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00077 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
84 220,21 € |
19.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00040 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75 893,99 € |
30.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00011 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 286,33 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00093 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
57 665,88 € |
05.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20011 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Bodrožská, Licionská |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
25 169,56 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10200008 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
17 945,64 € |
30.09.2020 |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií - ul. Krásna |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 391,70 € |
31.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
392020 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 324,54 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009010 |
Faktúra za čistenie strechy na budove KD na základe Zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HousePro Plus, s.r.o. |
48123714 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 833,00 € |
04.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
30200001 |
Preddavková faktúra pri realizácií stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník v parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 000,00 € |
11.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10200004 |
Faktúra za realizáciu stavebných prác na stavbe "Mlatový chodník" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Lengyel L-STAV |
41503244 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 800,00 € |
27.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
70120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" - 8. platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
4 680,00 € |
13.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
14831/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 622,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7780/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 511,04 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF124 |
Faktúra za dodanie a montáž štruktúrovanej kabeláže |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALARMTEL SR, s.r.o. |
36182010 |
Iné |
4 434,22 € |
17.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00006 |
Faktúra za úpravu elektrorozvádzača -kaštieľ, vstupná budova |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 301,34 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
4 250,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200299 |
Faktúra za kosačku traktorovú STARJET UJ 122-24 P3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOVÁTOR spol. s r.o. |
36575950 |
Iné |
3 978,60 € |
18.06.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020004 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
3 961,51 € |
11.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3020907517 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020918259 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
02.04.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10378/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 088,20 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
16163/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 054,12 € |
31.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
13190/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 052,92 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9104/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 043,56 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
11762/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 006,36 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |