COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
Informácie
- Názov: COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo
- IČO: 168874
- Adresa: Štefánikova 54, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20818003 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 24,95 € | 28.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | ||||
20818002 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 49,90 € | 18.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
20818001 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 48,68 € | 17.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||
19850013 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 257,67 € | 20.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | ||||
19850012 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 331,30 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||
19850011 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 392,08 € | 31.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||
19850010 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 442,94 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
19850009 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 10,90 € | 31.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
19850008 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 95,41 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
19850007 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 0,59 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||
19850006 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 235,52 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||
19850005 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Nájmy a prenájmy | 230,87 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | ||||
19850004 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 288,19 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
19850003 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 282,96 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
19850002 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 276,09 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | ||||
19850001 | Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 184,24 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | ||||
19818012 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 73,02 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
19818011 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 97,36 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||
19818010 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 97,36 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | ||||
19818009 | Faktúra za potraviny pre HN | Streda nad Bodrogom | 00331970 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo | 168874 | Iné | 121,70 € | 24.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |