Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ
Informácie
- Názov: Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ
- IČO: 35476435
- Adresa: Krásna 730/7, 076 31 Streda nad Bodrogom
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002/2024 | Objednávka nákupu tovaru - rok 2024 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 0,00 € | 04.01.2024 | 09.01.2024 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka | ||
019/2023 | Objednávka nákupu tovaru | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav Belász BELÁSZ | 35476435 | Iné | 0,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka | ||
0802023 | Faktúra za stavebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 101,14 € | 20.11.2023 | 07.12.2023 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
0072022 | Faktúra za stavebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 1 383,11 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | ||||
0472022 | Faktúra za stavebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 792,04 € | 17.10.2022 | 25.10.2022 | Zoltán Mento | starosta obce | Faktúra | ||
0102021 | Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021 | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 900,58 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | ||||
0282021 | Faktúra za stavebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 707,11 € | 17.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | ||||
0232020 | Faktúra za pracovné náradia pre AČ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 375,65 € | 29.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||
0502020 | Faktúra za stavebný materiál - MKS | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 174,20 € | 05.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | ||||
0152019 | Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 420,50 € | 11.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | ||||
0062019 | Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 259,25 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
0502019 | Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 289,12 € | 17.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
OZ/22/2019 | Rámcová kúpna zmluva | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 0,00 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Zoltán Mento | starosta obce | Zmluva | ||
0062018 | Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 446,30 € | 06.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||
0092018 | Faktúra za stavebný materiál - KOLKÁREŇ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 142,95 € | 09.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
0162018 | Faktúra za stavebný materiál - verejné priestranstvo Detské ihrisko | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 289,05 € | 31.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | ||||
0202018 | Faktúra za stavebný materiál | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 347,90 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | ||||
0242018 | Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 403,57 € | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
0302018 | Faktúra za stavebný materiál - garáž pri OcÚ | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 257,00 € | 26.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||
0322018 | Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ | 35476435 | Iné | 150,05 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |