34/198/2017 (VS: 4701030717) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 922,58 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
34/205/2017 (VS: 4590846566) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,04 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
34/203/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
34/206/2017 (VS: 1700923) |
Kniha 952/201701 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
32/078/2017 (VS: 7900513) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
347,90 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
32/076/2017 (VS: 201704790) |
Uzamykateľná nástenka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
34/197/2017 (VS: 2017169) |
Stravné lístky júl 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
600,00 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/074/2017 (VS: 490632) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
765,30 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/075/2017 (VS: 494148) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
332,10 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/073/2017 (VS: 29931563) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
636,32 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/072/2017 (VS: 2317070046) |
betón + betónpumpa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
326,50 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017 |
Oprava malieb a soklov odborných učební, chodby, tesárskej dielne a STK, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
1 574,80 € |
20.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
30/2017 |
Sprostredkovanie ubytovania |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Kft. |
0509022421 |
Iné |
21,60 € |
20.07.2017 |
|
|
20.07.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/071/2017 (VS: 29931499) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,21 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/070/2017 (VS: 321700839) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
261,02 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/196/2017 (VS: 1020170048) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2017 a 4.7.2017 na trase Žilina-Svitavy-Lysice-Olomouc-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
700,00 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017 |
Oprava malieb školského internátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
2 852,40 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
1/2017 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie |
31812414 |
Iné |
900,00 € |
14.07.2017 |
17.07.2017 |
30.10.2017 |
14.07.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/195/2017 (VS: 431704931) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
561,00 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/193/2017 (VS: 1710764) |
Činnosť zváračskej školy 06/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
314,11 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |