31/017/2017 (VS: 11170040) |
Podlaha Krono Xonic 5 Columbus R015 5mm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EURO PARKET, s.r.o. |
36363928 |
Iné |
661,34 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/069/2017 (VS: 17071209) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
990,80 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/192/2017 (VS: 20171137) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
763,20 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/190/2017 (VS: 2017157) |
Obedy pri príležitosti slávnostnej pedagogickej rady dňa 27.06.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
657,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/194/2017 (VS: 1761000357) |
Ubytovanie 03.07.2017 - 04.07.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trivoli, s.r.o. |
27756882 |
Iné |
522,68 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/067/2017 (VS: 101706049) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
206,18 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/068/2017 (VS: 29931435) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
467,51 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/186/2017 (VS: 0797947191) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,36 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/189/2017 (VS: 2017040638) |
Mesačný poplatok 1.7.2017 - 31.7.2017 a hovorné 1.6.2017 - 30.6.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/185/2017 (VS: 3171045179) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 595,30 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/188/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,35 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/187/2017 (VS: 2017062) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
383,45 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
23/2017 |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
288,23 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
24/2017 |
Školské stoličky KLASIK VK 319 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
K-Ten, s.r.o. |
|
Iné |
225,00 € |
10.07.2017 |
|
|
10.07.2017 |
RNDr. Ružičková Helena |
ZR TEČ |
Objednávka |
27/2017 |
Knihy Riadenie malých a stredných podnikov, Operačná analýza, Projekt manažment |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kníhkupectvo JAGA |
|
Kultúra, média, tlač |
21,90 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
25/2017 |
Výmena poškodených okien WC škola na 1.n.p. za plastové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 126,32 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/184/2017 (VS: 20170022) |
Výmena poškodených okien zvarovne, odbornej učebne a sociálnych PV SOŠS, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
11 494,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/181/2017 (VS: 431704076) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
68,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
32/066/2017 (VS: 1710254) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
23,80 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/182/2017 (VS: 9795737178) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,67 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |