Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
09 / 2019-20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 09 / 2019-20 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marek Hlinica Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2019 03.09.2019 30.06.2020 02.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
10 / 2019-20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10 / 2019-20 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Michal Mráz Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2019 03.09.2019 31.08.2020 02.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
11 / 2019-20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11 / 2019-20 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská mestská basketbalová liga 42069483 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2019 03.09.2019 31.05.2020 02.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
12 / 2019-20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12 / 2019-20 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Mgr. Ševčík Tibor Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2019 03.09.2019 31.08.2020 02.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
15 / 2019-20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 15 / 2019-20 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2019 03.09.2019 31.08.2020 02.09.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
32/107/2019 (VS: 2192207702) Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 74,77 € 28.08.2019 28.08.2019 Faktúra
34/216/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 08/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 144,76 € 26.08.2019 26.08.2019 Faktúra
34/215/2019 (VS: 10190039) Dodávka a montáž žalúzií Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 204,00 € 26.08.2019 26.08.2019 Faktúra
32/106/2019 (VS:2191043459) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 53,17 € 26.08.2019 26.08.2019 Faktúra
34/213/2019 (VS 1193398) Servisná prehliadka MV Hyundai I30 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ALTERIA MOTOR, s.r.o. 36805394 Iné 276,19 € 23.08.2019 23.08.2019 Faktúra
34/214/2019 (VS: 20191600) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 23.08.2019 23.08.2019 Faktúra
1/2019 / strava Zmluva o poskytovaní stravovania 1/2019/strava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 0,00 € 23.08.2019 30.08.2019 31.08.2020 30.08.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
1/2019 Zmluva o nájme nebytových prietorov a časti hnuteľných vecí č. 1/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Nájmy a prenájmy 9 200,00 € 23.08.2019 30.08.2019 31.08.2019 30.08.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/211/2019 (VS: 431911364) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 697,40 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
34/2012/2019 (VS:1972024) Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 88,94 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
32/104/2019 (VS: 2019031) Pracovné nohavice Mirek 96 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 MASIM, s.r.o. 44576692 Iné 726,90 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
32/105/2019 (VS:3001982019) Paplóny antialergické 45 ks a vankúše antialergické 34 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Bobčík RETOP 44383461 Iné 996,72 € 22.08.2019 22.08.2019 Faktúra
52/2019 Kancelárske potreby Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 74,77 € 22.08.2019 22.08.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/210/2019 (VS: 13191366) ČK ISIC/ EURO26 Mifare 4kB 63 ks, obal na ČK 63 ks, prelepka 63 ks, Stredná odborná škola stavebná 00893226 TransData, s.r.o. 35741236 Iné 567,00 € 16.08.2019 16.08.2019 Faktúra
34/209/2019 (VS: 3621901613) Spracovanie miezd 07/2019, uzávierkové práce, platová inventúra zamestnanco, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AUTOCONT s.r.o. 3639622 Iné 987,36 € 16.08.2019 16.08.2019 Faktúra