32/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 32/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CS AUTO, s.r.o. |
50813951 |
Iné |
0,00 € |
08.09.2020 |
18.09.2020 |
25.06.2021 |
17.09.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/224/2019 (VS: 101912021) |
Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
267,96 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/225/2019 (VS: 1911441) |
Činnosť zváračskej školy 12/2019, vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 1 ks, potvrdenie skúšky ZP/ID 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
51,00 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/226/2019 (VS: 4591249388) |
PHM 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,63 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/227/2019 (VS: 193675) |
Mat - lišty,hmoždiny,ceresity,vruty |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
362,28 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/228/2019 (VS: 20190020) |
Komponenty dochádzkový systém |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
1 388,80 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020 |
Implementácia služby pre zverejňovanie došlých faktúr a vyšlých objednávok v programe iSPIN |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
Iné |
250,96 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
33/2020 |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk. roku 2020/2021 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 33/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Autoservis TRUCK TOM, s.r.o. |
45477779 |
Iné |
0,00 € |
26.06.2020 |
29.06.2020 |
25.06.2021 |
26.06.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/001/2020 (VS: 201201074) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/002/2020 (VS:432000570) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 756,36 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/003/2020 (VS: 20203424) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
49,40 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/004/2020 (VS: 0202020) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/005/2020 (VS: 2020040075) |
Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/006/2020 (VS: 8677781089) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 812,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/007/2020 (VS: 8677781989) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/008/2020 (VS: 432000727) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
923,78 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/009/2020 (VS:10200001) |
Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 622,40 € |
20.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/010/2020 (VS: 10) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 404,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/011/2020 (VS: 1) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 835,98 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/012/2020 (VS: 2) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 243,97 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |