34/033/2020 (VS: 8251781249) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,81 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/034/2020 (VS:7224617036) |
Elektrická energia Vrátna 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,40 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/035/2020 (VS: 9792428204) |
Elektrická energia Bánovská 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 130,26 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/036/2020 (VS: 9795737197) |
Elektrická energia Tulipánová 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 007,87 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/038/2020 (VS: 2064000169) |
Žiarové zinkovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
Iné |
14,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/039/2020 (VS: 2020010) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
50,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/040/2020 (VS: 2020009) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,38 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/041/2020 (VS: 4701030120) |
Teplo 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 653,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/042/2020 (VS: 8251875267) |
Internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/043/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,42 € |
10.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/044/2020 (VS: 2010148) |
Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
34,20 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/045/2020 (VS: 20220012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 080,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/046/2020 (VS: 2020010) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
615,60 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/047/2020 (VS: 2020000005) |
Metrologické služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/048/2020 (VS: 2020040159) |
Hovorné od 1.1.2020 do 31.1.2020 a mesačný poplatok od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/049/2020 (VS: 20200224) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/050/2020 (VS: 432002963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 788,08 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/051/2020 (VS: 432002964) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
999,10 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/052/2020 (VS: 2020011) |
Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 124,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |