32/157/2015 (VS: 6772015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
46,51 € |
21.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
06/2015 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 06/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ELIS TRADE, s.r.o. |
36424811 |
Nájmy a prenájmy |
360,00 € |
15.05.2015 |
19.05.2015 |
30.06.2016 |
18.05.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
01/2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Nájmy a prenájmy |
445,93 € |
28.12.2015 |
30.12.2015 |
03.01.2017 |
29.12.2015 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/050/2015 (VS: 2315050022) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
46,08 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/059/2015 (VS: 2315050047) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
113,66 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/117/2015 (VS: 2315110029) |
Betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
285,60 € |
18.11.2015 |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/006/2015 (VS: 201501984) |
ESET NOD32 Antivirus - licencia pre 2 PC na 2 roky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ESET, spol. s r. o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
34,61 € |
16.01.2015 |
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
32/134/2015 (VS: 20150076) |
Dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eva Ježová - KERSTAV |
45476080 |
Iné |
2 621,08 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/009/2015 (VS: 150056) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
100,82 € |
24.02.2015 |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
32/022/2015 (VS: 150088) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
72,82 € |
13.03.2015 |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/060/2015 (VS: 150200) |
Regulátor tlaku, hor. súprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
39,50 € |
04.06.2015 |
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/091/2015 (VS: 150350) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
477,52 € |
18.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
32/158/2015 (VS: 150490) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
1 192,19 € |
21.12.2015 |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/043/2015 (VS: 150100050) |
Oprava PC/Rise a kalibrácia P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
621,12 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/042/2015 (VS: 150100045) |
Oprava prístroja AT 530/505 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Iné |
590,52 € |
23.02.2015 |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
34/112/2015 (VS: 150100127) |
Oprava prístroja Hendy, kalibrácia prístroja AT 605 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
397,20 € |
20.04.2015 |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
34/336/2015 (VS: 150100467) |
Obnovenie diagnostického programu ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
510,00 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/177/2015 (VS: 015036) |
Odborná prehliadka ZZ + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GBART spol. s r.o. |
47883197 |
Iné |
349,92 € |
26.06.2015 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/361/2015 (VS: 2015294) |
Prejazdené 24 km, HR použitie 45 min., doba použitia 15 min. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
65,76 € |
14.12.2015 |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
32/119/2015 (VS: 15111352) |
Teleskopcká nivelačná lata s čiarovým kódom 5 m |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Geoteam, spol. s r. o. |
31367917 |
Iné |
427,64 € |
26.11.2015 |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |