34/354/2017 (VS: 2017330) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
Výpoveď Zmluvy o dielo č. 001/SOŠS 2013 |
Výpoveď Zmluvy o dielo č. 001/SOŠS 2013 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
0,00 € |
31.12.2017 |
|
|
31.12.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
Z201716388_Z |
Kúpna zmluva Z201716388_Z |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
23 989,99 € |
11.04.2017 |
13.04.2017 |
|
12.04.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
31/011/2017 (VS: 20170156) |
Osobný automobil Hyundai i 30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
23 989,99 € |
11.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32/172/2017 (VS: 101218817) |
Canon kábel USB 600PCU + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Aquamat, s.r.o. |
36042234 |
Iné |
28,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017 |
Preprava osôb 11.10.2017 a 12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Argotrans |
|
Iné |
80,00 € |
18.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
34/284/2017 (VS: 2017087) |
Autobusová doprava Žilina a okolie 11.10.-12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Argotrans Bánová, s.r.o. |
50154702 |
Iné |
80,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32/181/2016 (VS: 101612038) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
785,03 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
32/023/2017 (VS: 101703015) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
90,36 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/067/2017 (VS: 101706049) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
206,18 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/002/2017 (VS: 201701109) |
Poskytnutie priestoru na reklamu 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTON, s.r.o. |
31595154 |
Iné |
360,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/149/2017 (VS: 9170001992) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2017 na 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
219,00 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
34/166/2017 (VS: 9170002235) |
aSc Rozvrhy 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
16.06.2017 |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
34/332/2017 (VS: 2170314) |
Diagnostika dataprojektor 2x |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
assuport s.r.o. |
36255467 |
Iné |
48,00 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
32/049/2017 (VS: 1701043) |
Kinball lopta outdorová 102 cm modrá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Aurel Bitter Mgr. |
37496433 |
Iné |
234,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
32/088/2017 (VS: 17412679) |
Stojan na tabule univerzálny 1520x680 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
Iné |
115,20 € |
08.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32/126/2017 (VS: 17414464) |
Stojan na tabule univerzálny 1520x680 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
Iné |
115,20 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32/182/2017 (VS: 1200478) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 496,64 € |
07.12.2017 |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/007/2017 (VS: 20172008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
192,59 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/020/2017 (VS: 20172018) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
218,29 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |