32/120/2018 (VS: 20180475) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
23,95 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/129/2018 (VS: 20180539) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
543,64 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/131/2018 (VS: 20180540) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
434,28 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/159/2018 (VS: 20180600) |
Vodoinštalačný materiál, náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
2 584,50 € |
21.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
31/001/2018 (VS: 20180086) |
Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
574,60 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/002/2018 (VS: 20180093) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
974,10 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/046/2018 (VS: 20180190) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
377,68 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
12018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alcaplast, s.r.o. |
25655809 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
26.03.2018 |
06.04.2018 |
31.03.2019 |
05.04.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/106/2018 (VS: 2018249) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alcaplast, s.r.o. |
25655809 |
Iné |
400,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/284/2018 (VS: 2018027) |
Revízia tlakovej nádoby a školenie obsluhy tlakových nádob |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
159,00 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/225/2018 (VS: 2018013) |
Virtuálna prehliadka školy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alfacentrum - Ing. Petr Prager |
41465270 |
Iné |
1 520,00 € |
14.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/223/2018 (VS: 2018271) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
13.09.2018 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018 |
Odstránenie závad po 3 ročných skúškach na 2 ks žiackych osobných výťahoch v ŠI a 2 ks nákladných výťahoch v kuchyni SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
2 811,40 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
9/2018 |
Revízne kontroly výťahov v SOŠ stavebnej, Tulipánová 2, Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
07.03.2018 |
|
|
07.03.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/147/2018 (VS: 2018135) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018 |
Oprava dverového uzáveru na osobnom výťahu v Školskom internáte |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
660,00 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/330/2018 (VS: 2018409) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/202/2018 (VS: 7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/203/2018 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/010/2018 (VS: 1180295) |
Prehliadka auta Hyundai i30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
218,78 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |