34/104/2018 (VS: 431803278) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 519,80 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/103/2018 (VS: 431803251) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 006,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/179/2018 (VS: 431806722) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 342,80 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/149/2018 (VS: 431805456) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 670,40 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/148/2018 (VS: 431805601) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 008,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/122/2018 (VS: 431804320) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 033,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/123/2018 (VS: 431804345) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 720,40 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/247/2018 (VS: 431809976) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 900,80 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/246/2018 (VS: 431809979) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 188,00 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/255/2018 (Vs: 431810186) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
50,40 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/291/2018 (VS: 431811351) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
957,60 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/292/2018 (VS: 431811299) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 569,60 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34ú322/2018 (VS: 431812472) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 113,00 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Globesy, s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.06.2018 |
03.07.2018 |
|
02.07.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
55/2018 |
Komponenty EZS pre dielne a plynovú kotolňu úseku PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
2 080,20 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/002/2018 (VS: 20180091) |
Prenájom reklamných plôch 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 176,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/041/2018 (VS: 20180446) |
Prenájom reklamných plôch 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 680,00 € |
22.02.2018 |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/108/2018 (VS: 2018076) |
Stravné lístky - žiaci 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 173,68 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/006/2018 (VS: 2018002) |
Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/005/2018 (VS: 2018003) |
Stravné lístky - žiaci 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 320,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |