Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/104/2018 (VS: 431803278) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 519,80 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/103/2018 (VS: 431803251) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 006,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/179/2018 (VS: 431806722) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 342,80 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/149/2018 (VS: 431805456) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 670,40 € 12.06.2018 12.06.2018 Faktúra
34/148/2018 (VS: 431805601) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 008,00 € 12.06.2018 12.06.2018 Faktúra
34/122/2018 (VS: 431804320) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 033,60 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
34/123/2018 (VS: 431804345) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 720,40 € 15.05.2018 15.05.2018 Faktúra
34/247/2018 (VS: 431809976) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 900,80 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
34/246/2018 (VS: 431809979) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 188,00 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
34/255/2018 (Vs: 431810186) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 50,40 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
34/291/2018 (VS: 431811351) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 957,60 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34/292/2018 (VS: 431811299) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 569,60 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34ú322/2018 (VS: 431812472) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 113,00 € 07.12.2018 07.12.2018 Faktúra
22/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Globesy, s.r.o. Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.06.2018 03.07.2018 02.07.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
55/2018 Komponenty EZS pre dielne a plynovú kotolňu úseku PV Stredná odborná škola stavebná 00893226 GROISE, s.r.o. 45695881 Iné 2 080,20 € 11.12.2018 11.12.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/002/2018 (VS: 20180091) Prenájom reklamných plôch 01/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Gryf - reklamné štúdio 45939187 Nájmy a prenájmy 1 176,00 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/041/2018 (VS: 20180446) Prenájom reklamných plôch 2/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Gryf - reklamné štúdio 45939187 Nájmy a prenájmy 1 680,00 € 22.02.2018 22.02.2018 Faktúra
34/108/2018 (VS: 2018076) Stravné lístky - žiaci 4/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 5 173,68 € 25.04.2018 25.04.2018 Faktúra
34/006/2018 (VS: 2018002) Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 900,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
34/005/2018 (VS: 2018003) Stravné lístky - žiaci 1/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 320,00 € 23.01.2018 23.01.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »