34/098/2019 (VS: 431904420) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 533,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/127/2019 (VS:431905963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 004,40 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/128/2019 (VS: 431906020) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 692,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/137/2019 (VS: 431906523) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
03.06.2019 |
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/145/2019 (VS: 431907464) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
792,00 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/146/2019 (VS: 431907537) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 648,80 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/186/2019 (VS: 431909562) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 240,92 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/187/2019 (VS: 431909792) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
87,48 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/189/2019 (VS: 431910190) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
701,10 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/211/2019 (VS: 431911364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 697,40 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/219/2019 (VS: 431912202) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
118,94 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/217/2019 (VS: 431912077) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
392,51 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/236/2019 (VS: 431913031) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
765,19 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/235/2019 (VS: 431913027) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 082,36 € |
11.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/238/2019 (VS: 431913260) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 102,19 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/249/2019 (VS: 431914124) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
15,86 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/271/2019 (VS: 431915145) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 312,32 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/270/2019 (VS: 431914775) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 180,58 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/305/2019 (VS: 431917189) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
471,80 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/304/2019 (VS: 431917077) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 347,10 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |