Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/040/2019 (VS: 190085) Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 116,70 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/071/2019 (VS: 190128) ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 93,53 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
32/219/2019 (VS: 190430) Zvárací materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Stavebné práce, opravárenské práce 958,12 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
13/2019 Oprava horáka s káblom BINZEL pre TIG, drôt Al, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika, s.r.o. 50769073 Iné 116,70 € 19.02.2019 19.02.2019 Ing. Jozef Magát vedúci úseku PV Objednávka
32/166/2019 (VS: 1011904386) Stoly 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Fines, s.r.o. 36405965 Iné 98,00 € 21.11.2019 21.11.2019 Faktúra
82/2019 Športový materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 Iné 1,00 € 25.11.2019 26.11.2019 Ing. Tibor Slyško ZR TV Objednávka
32/193/2019 (VS: 292993) Športový materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 Iné 198,82 € 05.12.2019 05.12.2019 Faktúra
32/088/2019 (VS: 191004) Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Florbal, s.r.o. 44887001 Stavebné práce, opravárenské práce 679,30 € 14.06.2019 14.06.2019 Faktúra
39/2019 Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Florbal4u.com 44887001 Stavebné práce, opravárenské práce 679,30 € 04.06.2019 04.06.2019 Ing. Tibor Slyško zástupca pre TV Objednávka
Dodatok č. 1 k Zmluve č.5/2018 - 19 DODATOK č.1 K zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2018 - 19 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Gápa Nájmy a prenájmy 0,00 € 05.03.2019 08.03.2019 31.03.2019 07.03.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
14 / 2019-20 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 14 / 2019-20 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Gápa Miroslav Nájmy a prenájmy 0,00 € 01.10.2019 03.10.2019 31.08.2020 02.10.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/071/2019 (VS: 431903459) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/060/2019 (VS: 431902850) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 321,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/061/2019 (VS:431902858) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 573,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/059/2019 (VS:431902828) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 21,60 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/030/2019 (VS:431901455) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 234,80 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/031/2019 (VS:431901566) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 461,60 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/104/2019 (VS: 431905110) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 28,80 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
34/079/2019 (VS: 431904431) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/097/2019 (VS: 431904427) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 083,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »