34/366/2018 (VS: 18308) |
Predplatné časopisu Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
12.12.2018 |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/328/2018 (VS: 1830207355) |
Kysucké noviny 48/2018 50 ks 04.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
40,01 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/224/2018 (VS: 20180058) |
Plrávne služby vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
115,03 € |
14.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/185/2018 (VS: 20180049) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/045/2018 (VS: 20180018) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
61,50 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/066/2018 (VS: 20180021) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018 |
Preprava autobusom 14.10.2018 zo Žiliny do Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
58,80 € |
21.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
08/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Milan Brodňan |
|
Iné |
300,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
07/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martin Gajdošík |
|
Iné |
300,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
09/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Kmecík |
|
Iné |
300,00 € |
29.09.2018 |
03.10.2018 |
|
02.10.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
06/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Čillík |
|
Iné |
150,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/078/2018 (VS: 187518030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
286,08 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/202/2018 (VS: 7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/203/2018 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/196/2018 (VS: 2018079) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
57,11 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/197/2018 (VS: 2018080) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
648,37 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/199/2018 (VS: 431807675) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
590,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/201/2018 (VS: 431807794) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
288,00 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/200/2018 (VS: 431807744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 238,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |