34/155/2015 (VS: 9792428159) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
703,14 € |
09.06.2015 |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/156/2015 (VS: 9795737152) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 484,25 € |
09.06.2015 |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/192/2015 (VS: 9795737153) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 401,37 € |
13.07.2015 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/193/2015 (VS: 9792428160) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
718,22 € |
13.07.2015 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/209/2015 (VS: 9795737154) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 025,52 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/208/2015 (VS: 9792428161) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
615,96 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/236/2015 (VS: 9792428162) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,37 € |
09.09.2015 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/237/2015 (VS: 9795737155) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 081,04 € |
09.09.2015 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
34/258/2015 (VS: 9792428163) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
706,42 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/257/2015 (VS: 9795737156) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 503,12 € |
06.10.2015 |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
34/306/2015 (VS: 9792428164) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,85 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/305/2015 (VS: 9795737157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 069,71 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
34/341/2015 (VS: 9795737158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 125,08 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
34/342/2015 (VS: 9792428165) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,12 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015 |
Elektro-hydraulický zdvihák MR 30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 600,00 € |
24.11.2015 |
|
|
24.11.2015 |
Ing. Jozef Magát |
ZRPV |
Objednávka |
32/124/2015 (VS: 15112420) |
Elektro-hydraulický zdvihák MR 30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 600,00 € |
25.11.2015 |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
32/052/2015 (VS: 321500466) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
644,21 € |
22.05.2015 |
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/064/2015 (VS: 321500525) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
64,92 € |
16.06.2015 |
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
32/068/2015 (VS: 321500621) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
88,33 € |
02.07.2015 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/242/2015 (VS: 43150591) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 404,80 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |