Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok k Zmluve A8738097 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8738097 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.12.2017 22.12.2017 21.12.2017 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/398/2016 (VS: 10160094) Dodávka a montáž okien a dverí - školské dielne Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 11 998,50 € 17.01.2017 17.01.2017 Faktúra
34/290/2017 (VS: 10170111) Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 913,44 € 25.10.2017 25.10.2017 Faktúra
20172942 Dohoda o rozpise úhrady preddavkov k zmluve č. 20172942 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 26.10.2017 28.10.2017 27.10.2017 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/141/2017 (VS: 17067) Doména, webhosting, SSL certifikát, kampaň chata-vratna.sk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Wifilan, s.r.o. 43877362 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 204,00 € 01.06.2017 01.06.2017 Faktúra
34/293/2017 (VS: 121710018) Doprava osôb Žilina - Belá, Žilina - Bytča 12.10.2017 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. 36407771 Iné 280,00 € 26.10.2017 26.10.2017 Faktúra
34/316/2017 (VS: 3352017) Dopravné služby vozidlom MAN - ZA 229 FY - reťazový nosič kontajnerov október 2017 4x vývoz a uskladnenie odpadu Stredná odborná škola stavebná 00893226 LK trans SK 36748277 Iné 534,00 € 14.11.2017 14.11.2017 Faktúra
31/001/2017 (VS: 2170161) Drevoobrábacie stroje 8 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavomontáže Žilina, a.s. 31643841 Iné 15 816,00 € 15.02.2017 15.02.2017 Faktúra
32/136/2017 (VS: 20170508) ELDISK 17 5x1143 7,5x17ET45 4 ks, pneuservisné služby, diagnostika, snímače Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM 33360880 Iné 638,02 € 24.10.2017 24.10.2017 Faktúra
34/392/2016 (VS: 9792428178) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 744,53 € 16.01.2017 16.01.2017 Faktúra
34/393/2016 (VS: 9795737171) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 789,15 € 16.01.2017 16.01.2017 Faktúra
34/029/2017 (VS: 9795737172) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 006,05 € 08.02.2017 08.02.2017 Faktúra
34/028/2017 (VS: 9792428179) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 826,13 € 08.02.2017 08.02.2017 Faktúra
34/071/2017 (VS: 9795737174) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 941,13 € 15.03.2017 15.03.2017 Faktúra
34/070/2017 (VS: 9792428181) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 749,29 € 15.03.2017 15.03.2017 Faktúra
34/073/2017 (VS: 9792428180) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny -5,10 € 15.03.2017 15.03.2017 Faktúra
34/096/2017 (VS: 9795737175) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 010,60 € 07.04.2017 07.04.2017 Faktúra
34/095/2017 (VS: 9792428182) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 756,88 € 07.04.2017 07.04.2017 Faktúra
34/120/2017 (VS: 9795737176) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 732,23 € 11.05.2017 11.05.2017 Faktúra
34/121/2017 (VS: 9792428183) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 665,50 € 11.05.2017 11.05.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »