Dodatok k Zmluve A8738097 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A8738097 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
21.12.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/398/2016 (VS: 10160094) |
Dodávka a montáž okien a dverí - školské dielne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 998,50 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/290/2017 (VS: 10170111) |
Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
913,44 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172942 |
Dohoda o rozpise úhrady preddavkov k zmluve č. 20172942 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
26.10.2017 |
28.10.2017 |
|
27.10.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/141/2017 (VS: 17067) |
Doména, webhosting, SSL certifikát, kampaň chata-vratna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
204,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
34/293/2017 (VS: 121710018) |
Doprava osôb Žilina - Belá, Žilina - Bytča 12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
Iné |
280,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
34/316/2017 (VS: 3352017) |
Dopravné služby vozidlom MAN - ZA 229 FY - reťazový nosič kontajnerov október 2017 4x vývoz a uskladnenie odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LK trans SK |
36748277 |
Iné |
534,00 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
31/001/2017 (VS: 2170161) |
Drevoobrábacie stroje 8 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
15 816,00 € |
15.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/136/2017 (VS: 20170508) |
ELDISK 17 5x1143 7,5x17ET45 4 ks, pneuservisné služby, diagnostika, snímače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM |
33360880 |
Iné |
638,02 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
34/392/2016 (VS: 9792428178) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,53 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/393/2016 (VS: 9795737171) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 789,15 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/029/2017 (VS: 9795737172) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 006,05 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/028/2017 (VS: 9792428179) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,13 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/071/2017 (VS: 9795737174) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 941,13 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/070/2017 (VS: 9792428181) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
749,29 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/073/2017 (VS: 9792428180) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-5,10 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/096/2017 (VS: 9795737175) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 010,60 € |
07.04.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/095/2017 (VS: 9792428182) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
756,88 € |
07.04.2017 |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/120/2017 (VS: 9795737176) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 732,23 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/121/2017 (VS: 9792428183) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
665,50 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |