34/226/2017 (VS: 431706233) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
146,20 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
34/234/2017 (VS: 431706726) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 329,40 € |
07.09.2017 |
|
|
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
34/238/2017 (VS: 431706893) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 159,40 € |
08.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
34/250/2017 (VS: 431706927) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
112,20 € |
18.09.2017 |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
34/280/2017 (VS: 431707770) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 124,60 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
34/320/2017 (VS: 431708835) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 026,80 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
34/321/2017 (VS: 431708744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 564,00 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
34/349/2017 (VS: 431709812) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 587,80 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/348/2017 (VS: 431709748) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
911,20 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/371/2017 (VS: 431710351) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
51,00 € |
22.12.2017 |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/285/2017 (VS: 23717) |
Erasmus +, Unterkunft, Verpflegung, Praxis 4 Teilnehmer |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Landesberufsschule Zistersdorf |
|
Iné |
2 500,00 € |
18.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
32/134/2017 (VS: 17121) |
EZS pre elektrotechnické laboratórium úseku PV - SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
924,19 € |
20.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017 |
Gumoasfalt SA23 30 kg balenie 25 ks, asfaltohliníková farba Renolast 16 kg balenie 25 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
2 190,00 € |
09.06.2017 |
|
|
09.06.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/061/2017 (VS: 147417030) |
Gumoasfalt SA23 30 kg balenie 25 ks, asfaltohliníková farba Renolast 16 kg balenie 25 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
2 165,00 € |
29.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2017 |
Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
R M B - group, s.r.o. |
|
Iné |
387,00 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
RNDr. Milučká Marta |
ZR TV |
Objednávka |
32/177/2017 (VS: 20170782) |
Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
R M B - group, s.r.o. |
47053933 |
Iné |
387,00 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/380/2016 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,62 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/387/2016 (VS: 6792121947) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,24 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/389/2016 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,76 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/016/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,53 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |