Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/232/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,20 € 01.10.2018 01.10.2018 Faktúra
34/242/2018 (VS: 8217992548) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,05 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
34/273/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,78 € 26.10.2018 26.10.2018 Faktúra
34/289/2018 (VS: 8219987867) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 117,47 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34/304/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,26 € 26.11.2018 26.11.2018 Faktúra
34/331/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby 11/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 46,54 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
40/2018 Horizovnálne žalúzie - nová škola, 1. poschodie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 1 286,16 € 14.11.2018 14.11.2018 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/214/2018 (VS: 7974841) Hospodárske noviny predplatné Stredná odborná škola stavebná 00893226 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 219,00 € 06.09.2018 06.09.2018 Faktúra
34/037/2018 (VS: 2018040169) Hovorné od 1.1.2018 do 31.1.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 178,86 € 13.02.2018 13.02.2018 Faktúra
34/296/2018 (VS: 2018040939) Hovorné od 1.10.2018 do 31.10.2018 a mesačný poplatok od 1.11.2018 do 30.11.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,12 € 15.11.2018 15.11.2018 Faktúra
34/391/2017 (VS: 2017041155) Hovorné od 1.12.2017 - 31.12.2017 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 0,91 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
34/059/2018 (VS: 2018040255) Hovorné od 1.2.2018 do 28.2.2018 a mesačný poplatok od 1.3.2018 do 31.3.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,61 € 08.03.2018 08.03.2018 Faktúra
34/098/2018 (VS: 2018040341) Hovorné od 1.3.2018 do 31.3.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,38 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/152/2018 (VS: 2018040511) Hovorné od 1.5.2018 do 31.5.018 a mesačný poplatok od 1.6.2018 do 30.6.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,99 € 12.06.2018 12.06.2018 Faktúra
34/182/2018 (VS: 2018040596) Hovorné od 1.6.2018 do 30.6.2018 a mesačný poplatok od 1.7.2018 do 31.7.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 133,91 € 12.07.2018 12.07.2018 Faktúra
34/248/2018 (VS: 2018040854) Hovorné od 1.9.2018 do 30.9.2018 a mesačný poplatok od 1.10.2018 do 31.10.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,48 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
32/151/2018 (VS: 2181072425) HP Toner Stygian CB436A black + dopravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 32,63 € 11.12.2018 11.12.2018 Faktúra
15/2018 Hranol 100 x 100 x 4000 8 ks, fošňa 200 x 50 x 4000 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 104,69 € 19.04.2018 19.04.2018 Ing. Jozef Magát vedúci úseku PV Objednávka
32/075/2018 (VS: 3032018) Ihličnaté rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elena Ryboňová - REMAN 34220682 Iné 597,84 € 16.07.2018 16.07.2018 Faktúra
31/002/2018 (VS: 20180093) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 974,10 € 06.03.2018 06.03.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »