11 / 2019-2020 |
DOHODA o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11 / 2019-2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská mestská basketbalová liga |
42069483 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.03.2020 |
16.03.2020 |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
12 / 2019-2020 |
DOHODA o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12 / 2019-2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Ševčík Tibor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.03.2020 |
16.03.2020 |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
13/ 2019-2020 |
DOHODA o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 13 / 2019-2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Tomáš Rychnavský |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.03.2020 |
16.03.2020 |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
14 / 2019-2020 |
DOHODA o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14 / 2019-2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Gápa |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.03.2020 |
16.03.2020 |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
15 / 2019-2020 |
DOHODA o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 15 / 2019-2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.03.2020 |
16.03.2020 |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
29/2020 |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk od 04/2020 do 03/2021 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
80,00 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
16/2020 |
Drobný vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
180,98 € |
24.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
43/2020 |
Drobný vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
242,19 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
34/035/2020 (VS: 9792428204) |
Elektrická energia Bánovská 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 130,26 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/057/2020 (VS: 9792428205) |
Elektrická energia Bánovská 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 025,04 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/355/2019 (VS: 2190068617) |
Elektrická energia Bánovská 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 042,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/036/2020 (VS: 9795737197) |
Elektrická energia Tulipánová 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 007,87 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/066/2020 (VS: 9795737198) |
Elektrická energia Tulipánová 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 767,84 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/356/2019 (VS: 2190068618) |
Elektrická energia Tulipánová 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 806,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/034/2020 (VS:7224617036) |
Elektrická energia Vrátna 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,40 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/065/2020 (VS: 7224617037) |
Elektrická energia Vrátna 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,23 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/354/2019 (VS: 2190068616) |
Elektrická energia Vrátna 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/009/2020 (VS: 312000164) |
Elektromateriál - zásuvka, skinka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
28,46 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/002/2020 (VS:432000570) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 756,36 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/008/2020 (VS: 432000727) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
923,78 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |