34/029/2017 (VS: 9795737172) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 006,05 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/028/2017 (VS: 9792428179) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,13 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/031/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/038/2017 (VS: 431700927) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 601,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/030/2017 (VS: 3171007752) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 621,73 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/010/2017 (VS: 170143) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
327,77 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/012/2017 (VS: 2993116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
48,31 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/037/2017 (VS: 2017004) |
Preprava autobusom lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/026/2107 (VS: 2017003) |
Preprava autobusom lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/034/2017 (VS: 2017004) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
63,44 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/032/2017 (VS: 2017005) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
215,89 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/033/2017 (VS: 1706342) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
76,76 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/035/2017 (VS: 3793079369) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,90 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/039/2017 (VS: 2620170153) |
Vyjadrenie k výstavbe objektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
9,94 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/013/2017 (VS: 170038) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
104,50 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/041/2017 (VS: 9000247354) |
Vyjadrenie k výstavbe objektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
120,00 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/043/2017 (VS: 2017040169) |
Mesačný poplatok 1.2.2017 - 28.2.2017 a hovorné 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,37 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/014/2017 (VS: 2993151) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
71,52 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/042/2017 (VS: 9) |
Zabezpečenie služieb pre zorganizovanie lyžiarskeho výcviku žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 984,70 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/022/2017 (VS: 1710074) |
Za činnosť zváračskej školy za 01/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
91,20 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |