34/223/2019 (VS: 2190046826) |
Elektrická energia Vrátna 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,36 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2012/2019 (VS:1972024) |
Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
88,94 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019 |
učebnice AJ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Skubák - AD REM |
|
Kultúra, média, tlač |
89,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
34/207/2019 (VS: 1901806) |
Kalibrácia alkohol testera Drager 3000, 25 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,20 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/005/2019 (VS: 572019) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ID61/2019 (VS: 067768710Z) |
Letenka (VIE-FCO) 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wizz Air Hungary Légikozlekedési Zrt. |
26648525 |
Iné |
90,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
32/169/2019 (VS: 9300021730) |
Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
91,35 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/135/2019 (VS: 5046898206) |
Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
93,20 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/134/2019 (VS: 11900062) |
Štartovné súťaž 16.-17.05.2019 6 osôb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Střední odborná škola a Střední odborné učilište Sušice |
00077615 |
Iné |
93,45 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019 |
Oprava 1 ks zváracieho stroja EWM HIGHTEC WELDING TRITON 220 AC/DC |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERO |
|
Iné |
93,53 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
32/071/2019 (VS: 190128) |
ZZ serv. opr. EWM Tetrix, W-elektroda E3 2,0X175 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
93,53 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019 |
Pracovné odevy - nohavice, blúza obuv, zástera, sandál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
93,59 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/139/2019 (VS:219055032) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
94,16 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/309/2019 (VS: 1921280) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
95,08 € |
15.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/015/2019 (VS:2995181) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
97,15 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/090/2019 (VS: 8230175820) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,32 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/125/2019 (VS. 8232264236) |
Hlasové služby + internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,82 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
32/166/2019 (VS: 1011904386) |
Stoly 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Fines, s.r.o. |
36405965 |
Iné |
98,00 € |
21.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |