Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2028484381 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb- Magio internet XL Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 15.04.2019 17.04.2019 16.04.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
9106578230 Zmluva o dodávke plynu 9106578230 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 09.12.2019 10.12.2019 31.12.2023 09.12.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
Dodatok k Zmluve A9305704 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A9305704 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.12.2019 14.12.2019 13.12.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
Dodatok k Zmluve A4332632 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A4332632 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.12.2019 14.12.2019 13.12.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
77/2019 Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na 22.11.2019 - 25.11.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 T+T, a.s. 36400491 Iné 1,00 € 20.11.2019 20.11.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
82/2019 Športový materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 Iné 1,00 € 25.11.2019 26.11.2019 Ing. Tibor Slyško ZR TV Objednávka
34/119/2019 (VS: 1907908) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 1,73 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
32/004/2019 (VS: 299542) Rigips elektrikárska sadra 5 kg Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 2,51 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
34/351/2018 (VS: 1864441) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 4,21 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/222/2019 (VS: 1915879) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 4,21 € 04.09.2019 04.09.2019 Faktúra
32/160/2018 (VS: 29943882) Materiál - jemný betón Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 5,39 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/237/2019 (VS: 201932428) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. Iné 7,20 € 11.09.2019 11.09.2019 Faktúra
32/067/2019 (VS: 2995995) materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 10,62 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
34/210/2019 (VS: 201917880) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. Iné 10,80 € 15.08.2019 15.08.2019 Faktúra
34/102/2019 (VS: 1906407) Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 12,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/198/2019 (VS: 1935109273) Inzercia MY Balík žilinský kraj 01.07.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Kultúra, média, tlač 12,00 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
01 / 2019-2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01 /2019-2020 - Telocvičňa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Mládežnícky basketbalový klub Viktoria Žilina 42054125 Nájmy a prenájmy 13,00 € 17.06.2019 04.07.2019 31.08.2020 03.07.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Zmluva
34/099/2019 (VS: 99837161) Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi Stredná odborná škola stavebná 00893226 ZAPA beton SK, s.r.o. 35814497 Iné 13,80 € 18.07.2019 18.07.2019 Faktúra
34/164/2019 (VS: 1904351946) Žilinský večerník č. 27/2019-52/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 15,00 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
34/249/2019 (VS: 431914124) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 15,86 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »