34/134/2015 (VS: 20150006) |
Preprava do 3,5t |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
59,70 € |
06.05.2015 |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/129/2015 (VS: 3151027786) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 771,58 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/046/2015 (VS: 20152054) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
81,23 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/122/2015 (VS: 8773469389) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,62 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/123/2015 (VS: 2015040442) |
Mesačný poplatok od 1.5.2015 - 31.5.2015 a hovorné od 1.4.2015-30.4.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,60 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/128/2015 (VS: 4701030415) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 461,37 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/124/2015 (VS: 102015051) |
Preprava autobusom 19.4.2015 a 24.4.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
230,00 € |
07.05.2015 |
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/137/2015 (VS: 2015096) |
Stravné lístky 05/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 400,00 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/048/2015 (VS: 1526200021) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ekofence, s.r.o. |
44512031 |
Iné |
522,48 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/130/2015 (VS: 4773428173) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,07 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/135/2015 (VS: 12) |
Členský poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/047/2015 (VS: 15051110) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 268,96 € |
12.05.2015 |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/139/2015 (VS: 645150030) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
250,56 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/132/2015 (VS: 9795737151) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 571,24 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/131/2015 (VS: 9792428158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
681,89 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/049/2015 (VS: 1500744) |
Tlačiareň Samsung Mono Laser Print/Copy/Scan SL-M2875ND/SEE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EKO TONER, s.r.o. |
47689650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
152,90 € |
14.05.2015 |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/051/2015 (VS: 2991421) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
227,60 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/136/2015 (VS: 1020150019) |
Preprava osôb 13.05.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLAMKA Dušan |
34505849 |
Iné |
518,40 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32/050/2015 (VS: 2315050022) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
46,08 € |
19.05.2015 |
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34/141/2015 (VS: 5613000191) |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
21.05.2015 |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |