34/091/2018 (VS: 20180815) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/107/2018 (VS: 1804025) |
Kalibracia prístrojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
226,80 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
32/040/2018 (VS: 1800414) |
Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KARTELL SPOL. S R.O. |
34127909 |
Iné |
44,28 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/101/2018 (VS: 20180614) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/105/2018 (VS: 431803554) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/106/2018 (VS: 431803350) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
20,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/104/2018 (VS: 431803278) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 519,80 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/103/2018 (VS: 431803251) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 006,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/102/2018 (VS: 20180155) |
Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
56,40 € |
24.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/100/2018 (VS: 2018069) |
Stravné lístky 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/095/2018 (VS: 10180022) |
Výmena svetlíkov 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
158,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/099/2018 (VS: 10180031) |
Výmena plastových výplní na úseku PV 2. časť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 895,74 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/098/2018 (VS: 2018040341) |
Hovorné od 1.3.2018 do 31.3.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,38 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/096/2018 (VS: 1810375) |
Činnosť zváračskej školy 03/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
68,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/097/2018 (VS: 73/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
8 010,00 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/093/2018 (VS: 2018067) |
Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
648,00 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/094/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,22 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/087/2018 (VS: 4701030318) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 969,68 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/084/2018 (VS: 2018030) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
175,54 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
34/090/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |