Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/035/2019 (VS:20190215) Emisná kontrola - doklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
34/034/2019 (VS:2190004158) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 366,06 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/033/2019 (VS:2190004157) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 523,14 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
32/019/2019 (VS:201904509) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Iné 75,79 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
32/024/2019 (VS:2995197) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 176,87 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/032/2019 (VS:2019040165) Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 133,90 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
24/2019 ubytovanie pre 26 účastníkov odbornej exkurzie Alcaplast Břeclav, Laufen Znojmo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Rekreační areál Osada Havranu - Mgr.Pavel Chvatík 62842846 Iné 856,40 € 12.04.2019 12.04.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka
34/030/2019 (VS:431901455) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 234,80 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/031/2019 (VS:431901566) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 461,60 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/029/2019 (VS:2190004466) El. energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 091,89 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
32/043/2019 (VS: 2191016784) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 178,74 € 27.03.2019 27.03.2019 Faktúra
34/027/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 01/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 64,70 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
34/028/2019 (VS:2019005) Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 843,60 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
34/025/2019 (VS:2019009) Pranie a čistenie prádla za 1/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 23,59 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
34/016/2019 (VS:2019033) Denný skipas Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 665,00 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/016/2019 (VS:20190153) skrinka na požiarny kľúč PKV Stredná odborná škola stavebná 00893226 TopDizajn s.r.o. 47876051 Iné 59,60 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
34/024/2019 (VS:8226072342) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 111,19 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
32/018/2019 (VS:20192008) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 504,90 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
32/017/2019 (VS:2191007184) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 155,98 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
34/020/2019 (VS:10190010) Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 986,04 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »