34/123/2018 (VS: 431804345) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 720,40 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/056/2018 (VS: 201805006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
220,34 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/057/2018 (VS: 201805005) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
60,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/055/2018 (VS: 2994997) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
24,90 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018 |
Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webpomoc s.r.o. |
|
Iné |
139,00 € |
14.05.2018 |
|
|
14.05.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
32/054/2018 (VS: 2181029045) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
14.05.2018 |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/052/2018 (VS: 2187400994) |
Koberec SAVANNAH + prechod |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
361,94 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/053/2018 (VS: 180646) |
RapiClear THC 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
20,02 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/118/2018 (VS: 9792428195) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
699,84 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/119/2018 (VS: 9795737188) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 637,00 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/048/2018 (VS: 300802042) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/049/2018 (VS: 315800123) |
Dobropis k faktúre 300802042 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/121/2018 (VS: 2018040426) |
Mesačný poplatok 1.5.2018 - 31.5.2018 a hovorné 1.4.2018 - 30.4.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,40 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/120/2018 (VS: 2018041) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
146,05 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/051/2018 (VS: 2994896) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
38,21 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/115/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/114/2018 (VS: 8208044756) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
34/117/2018 (VS: 04051805) |
Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
32/046/2018 (VS: 20180190) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
377,68 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |