32/155/2017 (VS: 273149) |
Športový materiál - lopty, lano, kužeľová prekážková sada, koordinačný rebrík 8m |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
558,06 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
32/044/2017 (VS: 270042) |
Basketbalové koše, sieťky, dosky + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
Iné |
340,20 € |
25.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
32/176/2017 (VS: 1700102) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
631,40 € |
01.12.2017 |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
34/254/2017 (VS: 170423) |
Kalibrácia alkohol testera Drager 3000 + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan ts, s.r.o. |
50707515 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
101,00 € |
19.09.2017 |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32/077/2017 (VS: 1790045) |
Počítač Acer AiO AC22-720 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Setop, s.r.o. |
50616617 |
Iné |
790,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
04/2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KERAMON, s.r.o. |
50404211 |
Nájmy a prenájmy |
350,00 € |
14.02.2017 |
20.02.2017 |
28.02.2018 |
17.02.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/284/2017 (VS: 2017087) |
Autobusová doprava Žilina a okolie 11.10.-12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Argotrans Bánová, s.r.o. |
50154702 |
Iné |
80,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
31/018/2017 (VS: 170100081) |
Vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka KAS 26 DCINV FT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
699,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
32/090/2017 (VS: 170100082) |
Diagnostika, chladivo R410, plyn trubky 9,52/6,35 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
120,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
32/127/2017 (VS: 170100105) |
Vnútorná a vonkajšia klimatizačná jednotka, montážna sada, trubky 10/6-6 m, konzola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
799,00 € |
10.10.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
34/346/2017 (VS: 170100142) |
Diagnostika/chladivo, odsanie/naplnenie R410, presunutie klimatizácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
134,40 € |
11.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/004/2017 (VS: 2804/1) |
Plávajúca podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
1 875,54 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/051/2017 (VS: 99/2017) |
Uverejnenie marketingového článku Kysucký večerník č. 7/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
InfoPrint, s.r.o. |
48096857 |
Iné |
120,00 € |
23.02.2017 |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/399/2016 (VS: 090001) |
Reklamná kampaň 6.12.2016-6.2.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
183,36 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/363/2017 (VS: 300066) |
Reklamná kampaň na nosičoch Reflex |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
306,72 € |
18.12.2017 |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Nájmy a prenájmy |
445,93 € |
30.01.2017 |
01.02.2017 |
31.01.2018 |
31.01.2017 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
32/091/2017 (VS: 2017393) |
Veterný generátor 12v-500w + regulátor, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Solariss, s.r.o. |
47312599 |
Iné |
358,50 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
34/379/2016 (VS: 43166286) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
10,20 € |
03.01.2017 |
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/005/2017 (VS: 431700262) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 115,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
34/003/2017 (VS: 431700153) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 485,80 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |