2019-1-SK01-KA116-060588 |
Zmluva o poskytnutí grantu na program ERASMUS+1 číslo zmluvy 2019-1-SK01-KA116-060588 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
81 985,00 € |
24.06.2019 |
29.06.2019 |
31.05.2019 |
28.06.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/026/2019 (VS: 4701030119) |
Teplo 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 240,94 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/230/2019 (VS: 2019059) |
Stravné lístky žiaci 09/2019 - 2300ks raňajky, 2300ks obedy, 2800ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
16 828,80 € |
10.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/056/2019 (VS: 4701030219 |
Teplo 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 713,82 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/364/2018 (VS:8402476796) |
Odber plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 370,21 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/312/2019 (VS: 2019072) |
Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1500 ks obedy, 2600 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
13 185,60 € |
18.11.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/356/2018 (VS: 4701031218) |
Teplo 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 787,84 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/276/2019 (VS: 2019067) |
Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1200 ks obedy, 2500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
12 018,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/176/2019 (VS: 3191045329) |
Vodné a stočné Tulipánová 01-06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 747,97 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/087/2019 (VS: 4701030319) |
Teplo 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
žilinská teplárenská |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 630,45 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/360/2018 (VS: 318095290) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 701,74 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/326/2019 (VS: 4701031119) |
Teplo 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 505,16 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/122/2019 (VS: 19006) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
9 355,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019 |
Zmluva o nájme nebytových prietorov a časti hnuteľných vecí č. 1/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Nájmy a prenájmy |
9 200,00 € |
23.08.2019 |
30.08.2019 |
31.08.2019 |
30.08.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/218/2019 (VS: 8364) |
Erasmus +, Unterkunft, Verpflegung, Praxis 6 Teilnehmer 2019/20 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
8 379,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
34/344/2019 (VS: 2019081) |
Stravné lístky - žiaci 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 918,20 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/289/2019 (VS: 4701031019) |
Teplo 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 906,91 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/142/2019 (VS: 4701030519) |
Teplo 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 804,05 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
34/114/2019 (VS: 4701030419) |
Teplo 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 720,29 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
34/084/2019 (VS: 115/19) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
6 090,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |