Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
Zálohová fa 33/01/2015 Zálohová platba za odber zemného plynu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 380,00 € 22.01.2015 26.01.2015 Faktúra
32/221/2014 (VS: 1120150002) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovmetra, s.r.o. 46238522 Iné 1 058,21 € 07.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/001/2015 (VS: 3059000139) Stravné lístky Stredná odborná škola stavebná 00893226 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 Iné 2 560,00 € 07.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/390/2014 (VS: 4590496681) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovnaft, a. s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 684,48 € 07.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/002/2015 (VS: 150060) Správny poplatok za obdobie leden - březen 2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 International Education Society 26943948 Iné 217,80 € 07.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/392/2014 (VS: 4701031214) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 11 969,26 € 09.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/004/2015 (VS: 017/2015) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 12.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/005/2015 (VS: 2015040083) Mesačný poplatok od 1.1.2015 - 31.1.2015 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 117,30 € 14.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/401/2014 (VS: 2014041131) Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 0,14 € 14.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/003/2015 (VS: 2015004) Stravné lístky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 500,00 € 14.01.2015 16.01.2015 Faktúra
32/001/2015 (VS: 150149) RapiClear THC 20 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 40,04 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/006/2015 (VS: 201501984) ESET NOD32 Antivirus - licencia pre 2 PC na 2 roky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ESET, spol. s r. o. 31333532 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 34,61 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/403/2014 (VS: 8769598972) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,11 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/404/2014 (VS: 9769662735) Hovorné od 1.12.2014 - 31.12.2014 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 118,55 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/395/2014 (VS: 7224617031) Za dodávku a distribúciu elektriny Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 4 366,48 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/393/2014 (VS: 9795737147) Za dodávku a distribúciu elektriny Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 016,40 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/394/2014 (VS: 9792428154) Za dodávku a distribúciu elektriny Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 819,84 € 16.01.2015 16.01.2015 Faktúra
34/008/2015 (VS: 2015030110) Dátové služby VÚC NET DSL Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 66,00 € 19.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/007/2015 (VS: 1500330) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,79 € 19.01.2015 30.01.2015 Faktúra
34/400/2014 (VS: 7415817758) Zemný plyn - vyúčtovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7 282,86 € 21.01.2015 30.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »