31/2018 |
Preprava autobusom 14.10.2018 zo Žiliny do Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
58,80 € |
21.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
08/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Milan Brodňan |
|
Iné |
300,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
07/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martin Gajdošík |
|
Iné |
300,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
09/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Kmecík |
|
Iné |
300,00 € |
29.09.2018 |
03.10.2018 |
|
02.10.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
06/2018 |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Čillík |
|
Iné |
150,00 € |
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
21.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
23/2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mesto Žilina |
321796 |
Nájmy a prenájmy |
152,00 € |
24.09.2018 |
26.09.2018 |
10.11.2018 |
25.09.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
34/192/2018 (VS: 4701030718) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 066,53 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/194/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,68 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/193/2018 (VS: 8214116084) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,22 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/195/2018 (VS: 8214048365) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,88 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/078/2018 (VS: 187518030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
286,08 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/202/2018 (VS: 7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/203/2018 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/196/2018 (VS: 2018079) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
57,11 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/197/2018 (VS: 2018080) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
648,37 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/199/2018 (VS: 431807675) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
590,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/201/2018 (VS: 431807794) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
288,00 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/200/2018 (VS: 431807744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 238,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/204/2018 (VS: 2018040681) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
16.08.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |