Faktúra č. 32/001/2020 (VS: 2201001899)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
  • Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
  • IČO: 35692715
  • Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/001/2020 (VS: 2201001899)
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner 2 ks + doprava + dobierka
  • Dátum doručenia: 22.01.2020
  • Celková hodnota: 29,52 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2020
  • Poznámka: