Faktúra č. 32/004/2018 (VS: 2181003134)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
  • Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
  • IČO: 35692715
  • Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/004/2018 (VS: 2181003134)
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady
  • Dátum doručenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 131,27 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2018
  • Poznámka: