Faktúra č. 32/028/2019 (VS:2191012871)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/028/2019 (VS:2191012871)
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 53,27 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 07.03.2019
- Poznámka: