Faktúra č. 34/013/2017 (VS: 17017)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 34/013/2017 (VS: 17017)
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 5 ks
  • Dátum doručenia: 25.01.2017
  • Celková hodnota: 198,50 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2017
  • Poznámka: