Faktúra č. 34/048/2019 (VS:10190015)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 34/048/2019 (VS:10190015)
  • Popis fakturovaného plnenia: žalúzie
  • Dátum doručenia: 01.03.2019
  • Celková hodnota: 1 489,92 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Identifikácia objednávky: 11/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2019 Horizontálne žalúzie - prízemie NŠ, učebňa N03, vrátnica, učebňa vykurovania Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 1 489,92 € 13.02.2019 13.02.2019 Ing. Josef Ilčík, PhD. riaditeľ Objednávka