Faktúra č. 34/053/2019 (VS:1920686)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 34/053/2019 (VS:1920686)
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie, prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 140,56 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2019
  • Poznámka: