Faktúra č. 34/083/2018 (VS: 1821427)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s. r. o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/083/2018 (VS: 1821427)
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 04.04.2018
- Celková hodnota: 187,27 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 04.04.2018
- Poznámka: