34/360/2016 (VS: 20162171) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 482,00 € |
09.12.2016 |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/351/2016 (VS: 9792428177) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,08 € |
08.12.2016 |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/350/2016 (VS: 9795737170) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 011,56 € |
08.12.2016 |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/353/2016 (VS: 3161088520) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,80 € |
08.12.2016 |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/359/2016 (VS: 166302) |
Reklamná kampaň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
euroAWK, spol. s r. o. |
35808683 |
Iné |
702,00 € |
08.12.2016 |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/352/2016 (VS: 3791182674) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,72 € |
08.12.2016 |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/347/2016 (VS: 161136) |
Predĺženie licencie Atal Multidiag Access BT2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
510,00 € |
07.12.2016 |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/349/2016 (VS: 4701031116) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 809,94 € |
07.12.2016 |
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/341/2016 |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/157/2016 (VS: 321601427) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
319,67 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/342/2016 (VS: 201612158) |
Priestor na reklamu 12/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTON, s.r.o. |
31595154 |
Nájmy a prenájmy |
360,00 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/344/2016 (VS: 4590745844) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
493,95 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/345/2016 (VS: 2016010350) |
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/348/2016 (VS: 1603632470) |
Predplatné MY Žilinské noviny a Žilinský večerník |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
40,00 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/343/2016 (VS: 20164321) |
Prenájom reklamných plôch, tlač plagátov + grafický návrh |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
436,80 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/346/2016 (VS: 1622100) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,98 € |
06.12.2016 |
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/154/2016 (VS: 16120513) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
619,30 € |
05.12.2016 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/156/2016 (VS: 2016150) |
Kamery 12 ks + príslušenstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
4 438,00 € |
05.12.2016 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/155/2016 (VS: 16120211) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 763,45 € |
05.12.2016 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/177/2016 (VS: 16120212) |
Sada náhradných dielov pre OMK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
34,90 € |
05.12.2016 |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/153/2016 (VS: 20160705) |
Reklamný Roll-up 85x200 cm 8 ks, rollapovina s tlačou a prelepom starých 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUKAFI, s.r.o. |
47060425 |
Iné |
432,34 € |
02.12.2016 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/151/2016 (VS: 111382016) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, prívesok na kľúče, pero, tašky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
2 640,55 € |
02.12.2016 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/340/2016 (VS: 6100001981) |
PC REVUE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Digital Visions spol. s r.o. |
31343180 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
02.12.2016 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/339/2016 (VS: 2016174) |
Strava na stáži žiakov Bologna - Taliansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
332,78 € |
02.12.2016 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
34/338/2016 (VS: 2016175) |
Strava na projekte ERASMUS + žiaci Opole Poľsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
892,51 € |
02.12.2016 |
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
32/147/2016 (VS: 1222016) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PaedDr. Július Kocúr - EKO-SPORT-SCHOOLE |
30580099 |
Iné |
160,00 € |
30.11.2016 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
32/149/2016 (VS: 160729947) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
379,00 € |
30.11.2016 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
32/148/2016 (VS: 1601989) |
Športtester Polar M400 HR čierny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAHA, s.r.o. |
43976786 |
Iné |
148,20 € |
30.11.2016 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
34/335/2016 (VS: 2016173) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
30.11.2016 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
34/336/2016 (VS: 2016169) |
Stravné lístky - žiaci 11/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 654,00 € |
30.11.2016 |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |