34/246/2016 (VS: 2016136) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/241/2016 (VS: 3788373946) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,61 € |
12.09.2016 |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/243/2016 (VS: 3161062449) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 110,73 € |
12.09.2016 |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/242/2016 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,36 € |
12.09.2016 |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
32/105/2016 (VS: 1620767) |
Autobatéria VARTA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UNIX Auto, s.r.o. |
46170740 |
Iné |
166,39 € |
09.09.2016 |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/238/2016 (VS: 9795737167) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 971,29 € |
08.09.2016 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/239/2016 (VS: 9792428174) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
382,49 € |
08.09.2016 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
32/102/2016 (VS: 29921283) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,50 € |
08.09.2016 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/240/2016 (VS: 3011601381) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 891,96 € |
08.09.2016 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
32/103/2016 (VS: 2161060113) |
Tonery 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
182,81 € |
08.09.2016 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
32/104/2016 (VS: 1613492) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
132,06 € |
08.09.2016 |
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/237/2016 (VS: 5788433482) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
07.09.2016 |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/235/2016 (VS: 4590711100) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,54 € |
06.09.2016 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/236/2016 (VS: 8275641) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
199,00 € |
06.09.2016 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
32/101/2016 (VS: 20162105) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
40,56 € |
06.09.2016 |
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
32/106/2016 (VS: 610101479) |
Paplóny 36 ks, vankúše 36 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
QUILTEX, a.s. |
36386448 |
Iné |
898,56 € |
05.09.2016 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
32/107/2016 (VS: 16089) |
Napájací zdroj v kryte 12V/15A, akumulátor 12V/15Ah |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
124,00 € |
05.09.2016 |
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
34/230/2016 (VS: 4590699832) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
429,65 € |
23.08.2016 |
|
|
23.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/229/2016 (VS: 10160062) |
Oprava schodiska stará škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 276,63 € |
22.08.2016 |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/225/2016 (VS: 952000251) |
Zlaté stránky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
280,80 € |
19.08.2016 |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
32/099/2016 (VS: 16104503044) |
Kosačka G48 TK Comfort A, olej Mogul, odsávačka oleja |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mountfiled SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
300,10 € |
19.08.2016 |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
32/100/2016 (VS: 2161107640) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
368,23 € |
19.08.2016 |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/228/2016 (VS: 2016130) |
Stravné lístky 08/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 800,00 € |
19.08.2016 |
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/227/2016 (VS: 43163402) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 248,00 € |
17.08.2016 |
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/224/2016 (VS: 161562) |
Členské za mesiac júl 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
9,50 € |
16.08.2016 |
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/226/2016(VS: 172016) |
Oprava malieb a náterov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
4 535,90 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
32/094/2016 (VS: 10160058) |
Dodávka keramickej dlažby a nerezových líšt, schodisko stará škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 174,08 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/215/2016 |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,36 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/212/2016 (VS: 9795737166) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 929,88 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
34/214/2016 (VS: 0787502302) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,91 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |