Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/262/2018 (VS: 1722315) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,13 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/263/2018 (VS: 1724824) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 3,67 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/264/2018 (VS: 1841792) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 75,05 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/265/2018 (VS: 1846091) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 12,00 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/266/2018 (VS: 1848288) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 27,58 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/267/2018 (VS: 1855813) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 3,92 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/268/2018 (VS: 1856821) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,00 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/269/2018 (VS: 1858918) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 46,87 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/270/2018 (VS: 1859187) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 142,68 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/271/2018 (VS: 2018173) Strava poskytnutá na medzinárodnej súťaži "Mladý stavbár 2018" Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 500,64 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/256/2018 (VS: 121810008) Preprava osôb Žilina - Martin a späť, Žilina - Bytča - Kotešová, Divina a späť 04.10.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. 36407771 Iné 345,00 € 18.10.2018 18.10.2018 Faktúra
34/257/2018 (VS: 1020180069) Preprava osôb 11.10.2018 na trase Žilina - Nitra a späť + parkovné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 452,00 € 18.10.2018 18.10.2018 Faktúra
34/254/2018 (VS: 2018163) Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2018" Stredná odborná škola stavebná 00893226 White Onion, s.r.o. 44355891 Iné 268,00 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
34/251/2018 (VS: 2018172) Strava žiaci 10/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 9 078,00 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
34/252/2018 (VS: 2018171) Stravné lístky 10/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 944,00 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
32/110/2018 (VS: 29942902) Benzín technický 0,8 l Chemolak 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 1,60 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
34/253/2018 (VS: 1878219) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 123,52 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
32/109/2018 (VS: 321801274) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 100,98 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
34/255/2018 (Vs: 431810186) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 50,40 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
32/111/2018 (VS: 180253) Pracovné oblečenie a obuv pre majstrov a upratovačky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy Apis, s.r.o. 46841601 Iné 1 419,90 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
34/249/2018 (VS: 102018163) Preprava autobusom Žilina - Rajecká Lesná - Rajecké Teplice - Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 MILANSY, s.r.o. 46658327 Iné 58,80 € 15.10.2018 15.10.2018 Faktúra
34/250/2018 (VS: 1562018) Kominárske práce Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO 33368210 Iné 160,00 € 15.10.2018 15.10.2018 Faktúra
32/108/2018 (VS: 032018) Smreková guľatina - výrezy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pavol Šelestiak 46780009 Iné 96,00 € 12.10.2018 12.10.2018 Faktúra
34/247/2018 (VS: 431809976) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 900,80 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
34/246/2018 (VS: 431809979) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 188,00 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
34/244/2018 (VS: 2018010224) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
34/248/2018 (VS: 2018040854) Hovorné od 1.9.2018 do 30.9.2018 a mesačný poplatok od 1.10.2018 do 31.10.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 134,48 € 11.10.2018 11.10.2018 Faktúra
32/107/2018 (VS: 1182300121) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Stavebné práce, opravárenské práce 140,23 € 09.10.2018 09.10.2018 Faktúra
32/103/2018 (VS: 300805283) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 568,65 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
34/243/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »