34/262/2018 (VS: 1722315) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,13 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/263/2018 (VS: 1724824) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
3,67 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/264/2018 (VS: 1841792) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
75,05 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/265/2018 (VS: 1846091) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/266/2018 (VS: 1848288) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
27,58 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/267/2018 (VS: 1855813) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
3,92 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/268/2018 (VS: 1856821) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,00 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/269/2018 (VS: 1858918) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
46,87 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/270/2018 (VS: 1859187) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
142,68 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/271/2018 (VS: 2018173) |
Strava poskytnutá na medzinárodnej súťaži "Mladý stavbár 2018" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
500,64 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/256/2018 (VS: 121810008) |
Preprava osôb Žilina - Martin a späť, Žilina - Bytča - Kotešová, Divina a späť 04.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
Iné |
345,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/257/2018 (VS: 1020180069) |
Preprava osôb 11.10.2018 na trase Žilina - Nitra a späť + parkovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
452,00 € |
18.10.2018 |
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/254/2018 (VS: 2018163) |
Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2018" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
White Onion, s.r.o. |
44355891 |
Iné |
268,00 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/251/2018 (VS: 2018172) |
Strava žiaci 10/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
9 078,00 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/252/2018 (VS: 2018171) |
Stravné lístky 10/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 944,00 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/110/2018 (VS: 29942902) |
Benzín technický 0,8 l Chemolak 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
1,60 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/253/2018 (VS: 1878219) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
123,52 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/109/2018 (VS: 321801274) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
100,98 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/255/2018 (Vs: 431810186) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
50,40 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/111/2018 (VS: 180253) |
Pracovné oblečenie a obuv pre majstrov a upratovačky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy Apis, s.r.o. |
46841601 |
Iné |
1 419,90 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/249/2018 (VS: 102018163) |
Preprava autobusom Žilina - Rajecká Lesná - Rajecké Teplice - Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
58,80 € |
15.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/250/2018 (VS: 1562018) |
Kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
160,00 € |
15.10.2018 |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/108/2018 (VS: 032018) |
Smreková guľatina - výrezy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/247/2018 (VS: 431809976) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 900,80 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/246/2018 (VS: 431809979) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 188,00 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/244/2018 (VS: 2018010224) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/248/2018 (VS: 2018040854) |
Hovorné od 1.9.2018 do 30.9.2018 a mesačný poplatok od 1.10.2018 do 31.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,48 € |
11.10.2018 |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/107/2018 (VS: 1182300121) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,23 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/103/2018 (VS: 300805283) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
568,65 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/243/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |