32/104/2018 (VS: 2181058382) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
33,29 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/241/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,48 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/242/2018 (VS: 8217992548) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,05 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/245/2018 (VS: 8218064777) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,22 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/235/2018 (VS: 4701030918) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 967,27 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/237/2018 (VS: 9792428200) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
634,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/099/2018 (VS: 252618030) |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
227,92 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/234/2018 (VS: 7145) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
7 129,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/100/2018 (VS: 20180441) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
33,52 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/236/2018 (VS: 9795737193) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 503,76 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/240/2018 (VS: 3081031537) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,42 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/239/2018 (VS: 2018100) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
70,72 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/238/2018 (VS: 2018099) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
78,83 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/102/2018 (VS: 20180036) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
272,50 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/098/2018 (VS: 1810001577) |
Sekundové lepidlo 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRAKTIS SK, s.r.o. |
50403125 |
Iné |
21,12 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/097/2018 (VS: 2181057533) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/101/2018 (VS: 190809137) |
Kancelársky papier 50 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,41 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/106/2018 (VS: 2018249) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alcaplast, s.r.o. |
25655809 |
Iné |
400,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/096/2018 (VS: 201809015) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
383,62 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/095/2018 (VS: 20180433) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
276,28 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/233/2018 (VS: 10180073) |
Oprava strešného plášťa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 164,62 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
34/232/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,20 € |
01.10.2018 |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/094/2018 (VS: 1790143671) |
Elektrický hoblík Einhell RT-PL 82 Red 2 ks, akumulátorový skrutkovač Bosch IXO V Basic 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alza.sk |
36562939 |
Iné |
204,78 € |
27.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/093/2018 (VS: 5036950871) |
STANLEY diamantový kotúč segmentový na kameň 2 ks, JAD TOOLS vodováha MacHook PRO 60 cm 2 ks, Bosch professional GWS 850C 2 ks, okružná píla Hecht 1614 2 ks, Optex LX-40 digitálny laserový diaľkomer 42702 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
293,18 € |
27.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/231/2018 (VS: 180308) |
Zváračský materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
176,95 € |
20.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/092/2018 (VS: 2181054331) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,58 € |
19.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/230/2018 (VS: 1870380) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
123,52 € |
19.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/204/2018 (VS: 2018040766) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/091/2018 (VS: 2018370172) |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
Iné |
271,87 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/090/2018 (VS: 29942566) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
20,70 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |