Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/104/2018 (VS: 2181058382) Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 33,29 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
34/241/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 43,48 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
34/242/2018 (VS: 8217992548) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,05 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
34/245/2018 (VS: 8218064777) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 41,22 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
34/235/2018 (VS: 4701030918) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 4 967,27 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/237/2018 (VS: 9792428200) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 634,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/099/2018 (VS: 252618030) Maliarsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 227,92 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/234/2018 (VS: 7145) Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + Stredná odborná škola stavebná 00893226 Berufsforderungswerk e.v. Iné 7 129,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/100/2018 (VS: 20180441) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 33,52 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/236/2018 (VS: 9795737193) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 503,76 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/240/2018 (VS: 3081031537) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 635,42 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/239/2018 (VS: 2018100) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 70,72 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
34/238/2018 (VS: 2018099) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 78,83 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/102/2018 (VS: 20180036) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 272,50 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/098/2018 (VS: 1810001577) Sekundové lepidlo 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRAKTIS SK, s.r.o. 50403125 Iné 21,12 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/097/2018 (VS: 2181057533) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,38 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/101/2018 (VS: 190809137) Kancelársky papier 50 balení Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tibor Varga TSV Papier 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 179,41 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/106/2018 (VS: 2018249) Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alcaplast, s.r.o. 25655809 Iné 400,00 € 05.10.2018 05.10.2018 Faktúra
32/096/2018 (VS: 201809015) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 383,62 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
32/095/2018 (VS: 20180433) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 276,28 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
34/233/2018 (VS: 10180073) Oprava strešného plášťa Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 1 164,62 € 02.10.2018 02.10.2018 Faktúra
34/232/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,20 € 01.10.2018 01.10.2018 Faktúra
32/094/2018 (VS: 1790143671) Elektrický hoblík Einhell RT-PL 82 Red 2 ks, akumulátorový skrutkovač Bosch IXO V Basic 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alza.sk 36562939 Iné 204,78 € 27.09.2018 27.09.2018 Faktúra
32/093/2018 (VS: 5036950871) STANLEY diamantový kotúč segmentový na kameň 2 ks, JAD TOOLS vodováha MacHook PRO 60 cm 2 ks, Bosch professional GWS 850C 2 ks, okružná píla Hecht 1614 2 ks, Optex LX-40 digitálny laserový diaľkomer 42702 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 293,18 € 27.09.2018 27.09.2018 Faktúra
34/231/2018 (VS: 180308) Zváračský materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 176,95 € 20.09.2018 20.09.2018 Faktúra
32/092/2018 (VS: 2181054331) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 72,58 € 19.09.2018 19.09.2018 Faktúra
34/230/2018 (VS: 1870380) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 123,52 € 19.09.2018 19.09.2018 Faktúra
34/204/2018 (VS: 2018040766) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 18.09.2018 18.09.2018 Faktúra
32/091/2018 (VS: 2018370172) Maliarsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 Iné 271,87 € 18.09.2018 18.09.2018 Faktúra
32/090/2018 (VS: 29942566) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 20,70 € 18.09.2018 18.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »