34/175/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,36 € |
29.06.2015 |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/177/2015 (VS: 015036) |
Odborná prehliadka ZZ + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GBART spol. s r.o. |
47883197 |
Iné |
349,92 € |
26.06.2015 |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/178/2015 (VS: 1503184233) |
Predplatné Žilinský Večerník |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
10,00 € |
30.06.2015 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/179/2015 (VS: 1009170615) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
45,00 € |
30.06.2015 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/180/2015 (VS: 2015121) |
Strava a občerstvenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
795,72 € |
30.06.2015 |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
34/181/2015 (VS: 20151103) |
Kontolná nálepka, osvedčenie o EK, protokol o EK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 130,40 € |
02.07.2015 |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/183/2015 (VS: 151111) |
Členské za mesiac jún 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
190,00 € |
03.07.2015 |
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/185/2015 (VS: 1511367) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
116,38 € |
07.07.2015 |
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/186/2015 (VS: 4701030615) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 900,38 € |
08.07.2015 |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/187/2015 (VS: 9775370712) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
08.07.2015 |
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/191/2015 (VS: 1102830981) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,04 € |
09.07.2015 |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/192/2015 (VS: 9795737153) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 401,37 € |
13.07.2015 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/193/2015 (VS: 9792428160) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
718,22 € |
13.07.2015 |
|
|
13.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/194/2015 (VS: 13151279) |
Čipové karty ISIC/EURO26 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
180,00 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/195/2015 (VS: 2015040629) |
Mesačný poplatok od 1.7.2015 - 31.7.2015 a hovorné od 1.6.2015 - 30.6.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,18 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/196/2015 (VS: 9150001787) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2015 na 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
189,00 € |
06.07.2015 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/197/2015 (VS: 20150009) |
Preprava nábytku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
99,50 € |
06.07.2015 |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/199/2015 (VS: 150504) |
Správny poplatok za obdobie červenec - září 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
217,80 € |
10.07.2015 |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/200/2015 (VS: 062015) |
Oprava asfaltovej plochy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Zajac |
44101899 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 902,50 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/201/2015 (VS: 150270) |
Podpora a revízia Bezpečnostného projektu a Bezpečnostnej politiky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
Iné |
660,00 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/202/2015 (VS: 1514260) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
115,08 € |
20.07.2015 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/203/2015 (VS: 1541673) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/204/2015 (VS: 55/2015) |
Preprava autobusom 2.7.2015-3.7.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Viliam Jarina |
34355952 |
Iné |
300,00 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/205/2015 (VS: 1514638) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
21,96 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
34/206/2015 (VS: 4701030715) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 761,72 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/207/2015 (VS: 8776323965) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/208/2015 (VS: 9792428161) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
615,96 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/209/2015 (VS: 9795737154) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 025,52 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/210/2015 (VS: 4590567440) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,14 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
34/211/2015 (VS: 3151053410) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,74 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |