34/100/2017 (VS: 6795010969) |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,22 € |
11.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/101/2017 (VS: 2017082) |
Obed pri príležitosti slávnostnej pedagogickej rady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
491,98 € |
12.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/102/2017 (VS: 2017040348) |
Mesačný poplatok 1.4.2017 - 30.4.2017 a hovorné 1.3.2017 - 31.3.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,02 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/103/2017 (VS: 170433) |
Rozšírenie MFS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
492,00 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/104/2017 (VS: 431702533) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 006,00 € |
18.04.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/105/2017 (VS: 170434) |
Kalibrácia prístrojov At605/At113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
231,12 € |
19.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/106/2017 (VS: 2017086) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
21.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/107/2017 (VS: 2017088) |
Stravné lístky - žiaci 4/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 424,00 € |
21.04.2017 |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/108/2017 (VS: 20170135) |
Metrológia emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
102,00 € |
25.04.2017 |
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/109/2017 (VS: 1706929) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
26.04.2017 |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/111/2017 (VS: 2017303) |
Autobusová doprava 19.4.a 26.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CHORVÁT, spol. s r. o. |
36321371 |
Iné |
260,00 € |
28.04.2017 |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/112/2017 (VS: 1728159) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/113/2017 (VS: 2017034) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,76 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/114/2017 (VS: 431703139) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
975,80 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/115/2017 (VS: 4590808769) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,02 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/116/2017 (VS: 5796044090) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/117/2017 (VS: 4701030417) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a.s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 160,63 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/118/2017 (VS: 3171025668) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 578,89 € |
09.05.2017 |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/119/2017 (VS: 20170677) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/120/2017 (VS: 9795737176) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 732,23 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/121/2017 (VS: 9792428183) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
665,50 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/122/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,76 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/123/2017 (VS: 1795990053) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,92 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/124/2017 (VS: 431703237) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 526,60 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/125/2017 (VS: 2017040449) |
Mesačný poplatok 1.5.2017 - 31.5.2017 a hovorné 1.4.2017 - 30.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,83 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/126/2017 (VS: 2017111) |
Strava pre žiakov z Kyjova v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
262,92 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/127/2017 (VS: 2017110) |
Strava v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
116,45 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/128/2017 (VS: 11017) |
Knihy Ľudia, sny, veľké činy, Slobodní od závislostí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Janka Hanuliaková |
40993701 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/129/2017 (VS: 1708158) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
96,90 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/130/2017 (VS: 2017113) |
Stravné lístky - žiaci 5/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 272,00 € |
18.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |