34/142/2018 (VS: 9792428196) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
594,95 € |
08.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/143/2018 (VS: 9795737189) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 435,27 € |
08.06.2018 |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/144/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,86 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/145/2018 (VS: 4701030518) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 062,55 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/146/2018 (VS: 2018133) |
Stravné lístky 06/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/147/2018 (VS: 2018135) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/148/2018 (VS: 431805601) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 008,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/149/2018 (VS: 431805456) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 670,40 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/150/2018 (VS: 1810602) |
Za činnosť zváračskej školy 05/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
57,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/151/2018 (VS: 1835108589) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
48,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/152/2018 (VS 1827323) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
214,76 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
34/152/2018 (VS: 2018040511) |
Hovorné od 1.5.2018 do 31.5.018 a mesačný poplatok od 1.6.2018 do 30.6.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,99 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/153/2018 (VS: 9180001245) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2018 na 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
219,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/154/2018 (VS: 1804078321) |
Žilinský večerník č. 27/2018-52/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/155/2018 (VS: 18011379) |
Školenie 19.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
39,00 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/156/2018 (VS: 8207973383) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,04 € |
19.06.2018 |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/157/2018 (VS: 20180040) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Iné |
155,03 € |
20.06.2018 |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/158/2018 (VS: 20181077) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
22.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/159/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,32 € |
26.06.2018 |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/160/2018 (VS: 2018010151) |
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/161/2018 (VS: 1845471) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
162,98 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/162/2018 (VS: 60180298) |
Rezanie plechov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONT-IRP, s.r.o. |
694142 |
Iné |
72,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/163/2018 (VS: 2018139) |
Stravné lístky žiaci 6/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 830,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/164/2018 (VS: 2018142) |
Strava pri príležitosti Dňa stavbárov a ukončenia školského roka 21.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
810,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/165/2018 (VS: 4590991993) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
467,14 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/166/2018 (VS: 9795737190) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,63 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/167/2018 (VS: 9792428197) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
583,28 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/168/2018 (VS: 4701030618) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 147,36 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/169/2018 (VS: 8212174240) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
34/170/2018 (VS: 201800031) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/18-06/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
160,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |