32/086/2018 (VS: 201815358) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
77,08 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/087/2018 (VS: 180105803) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUVLAN, s.r.o. |
36811033 |
Iné |
366,30 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/088/2018 (VS: 2181051935) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
35,39 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/089/2018 (VS: 180221) |
Pravovné nohavice Mirek do pása 121 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy Apis, s.r.o. |
46841601 |
Iné |
871,20 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/090/2018 (VS: 29942566) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
20,70 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/091/2018 (VS: 2018370172) |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
Iné |
271,87 € |
18.09.2018 |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/092/2018 (VS: 2181054331) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,58 € |
19.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/093/2018 (VS: 5036950871) |
STANLEY diamantový kotúč segmentový na kameň 2 ks, JAD TOOLS vodováha MacHook PRO 60 cm 2 ks, Bosch professional GWS 850C 2 ks, okružná píla Hecht 1614 2 ks, Optex LX-40 digitálny laserový diaľkomer 42702 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
293,18 € |
27.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/094/2018 (VS: 1790143671) |
Elektrický hoblík Einhell RT-PL 82 Red 2 ks, akumulátorový skrutkovač Bosch IXO V Basic 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alza.sk |
36562939 |
Iné |
204,78 € |
27.09.2018 |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/095/2018 (VS: 20180433) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
276,28 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/096/2018 (VS: 201809015) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
383,62 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/097/2018 (VS: 2181057533) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/098/2018 (VS: 1810001577) |
Sekundové lepidlo 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRAKTIS SK, s.r.o. |
50403125 |
Iné |
21,12 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/099/2018 (VS: 252618030) |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
227,92 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/100/2018 (VS: 20180441) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
33,52 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/101/2018 (VS: 190809137) |
Kancelársky papier 50 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
179,41 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/102/2018 (VS: 20180036) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
272,50 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/103/2018 (VS: 300805283) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
568,65 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/104/2018 (VS: 2181058382) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka, gombíkové batérie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
33,29 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/106/2018 (VS: 2018249) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alcaplast, s.r.o. |
25655809 |
Iné |
400,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/107/2018 (VS: 1182300121) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
140,23 € |
09.10.2018 |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/108/2018 (VS: 032018) |
Smreková guľatina - výrezy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/109/2018 (VS: 321801274) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
100,98 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/110/2018 (VS: 29942902) |
Benzín technický 0,8 l Chemolak 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
1,60 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/111/2018 (VS: 180253) |
Pracovné oblečenie a obuv pre majstrov a upratovačky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy Apis, s.r.o. |
46841601 |
Iné |
1 419,90 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/113/2018 (VS: 190810150) |
Kancelársky papier 150 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
450,00 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/114/2018 (VS: 201810008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
132,29 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/115/2018 (VS: 3003112018) |
Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
Iné |
243,00 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/116/2018 (VS: 321801381) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
295,70 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32/117/2018 (VS: 1820533) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
434,46 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |